广西壮族自治区医学科学信息研究所
2025年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:自治区医学科学信息研究所2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区医学科学信息研究所2025年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)承担医学科学信息的搜集、研究、整理、推广、服务等工作;承担医药卫生科研管理的事务性工作(桂编〔2016〕21号)。
(二)加强卫生健康政策研究,逐步建成卫生健康智库;大力发展本所科研工作,加强对外交流合作;扩大知识服务范围,结合广西特色医疗卫生环境,以少数民族地区卫生健康政策研究为突破口,开展卫生政策研究工作。
(三)做好3本医学杂志(《广西医学》《微创医学》《内科》)的编辑、出版、发行和全区医药卫生科技项目检索查新工作。
(四)完善广西医学信息网的建设,加强与全区各医疗卫生单位的沟通;加大科技成果推广的力度。
(五)完成《广西卫生健康年鉴》的正常出版,深化科技体制改革,求实创新,开创广西医学信息服务的新局面。
(六)完成自治区卫生健康委交办的其他任务。
二、机构设置情况
广西壮族自治区医学科学信息研究所,原为广西壮族自治区医学科学情报研究所,成立于1975年(桂编〔1975〕3号),2016年3月更为现名,为自治区卫生健康委直属的正处级公益一类全额拨款事业单位,无下属机构。单位内部主要部门有:卫生发展研究部、《广西医学》杂志编辑部、《内科》杂志编辑部、《微创医学》杂志编辑部、查新科教服务中心、党政办公室、人事科、财务科、监察室、综合管理科。
第二部分:自治区医学科学信息研究所2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2025年总收入预算2704.88万元,同比增加122.17万元,同比增长4.73%。收入增加主要原因:2025年财政项目经费增加,同比增加138.48万元,增长111.68%。2025年支出总预算2704.88万元,同比增加122.17万元,同比增长4.73%。支出增加主要原因:根据自治区卫生健康委、自治区中医药局、自治区疾控局工作安排,部分工作委托我单位负责,财政项目支出增加,同比增加138.48万元,增长111.68%。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年总收入预算2704.88万元,同比增加122.17万元,同比增长4.73%。其中:
(一)一般公共预算收入:997.58万元,占总收入预算36.88%,同比增加30.55万元,增长3.16%。主要原因是2025年承接的项目增加,项目支出经费增多。
(二)政府性基金预算收入:0.00元,占总收入预算0%,同比上年无变化。
(三)国有资本经营预算收入:0.00元,占总收入预算0%,同比上年无变化。
(四)财政专户管理资金收入:0.00元,占总收入预算0%,同比上年无变化。
(五)单位资金收入:607.30万元,占总收入预算22.45%,同比增加11.62万元,增长1.95%(其中事业收入安排的资金600.00万元,同比增加16.00万元,增长2.74%;其他收入7.30万元,同比减少4.38万元,下降37.50%)。主要原因是委托科技查新项目收入增加。
(六)上年结转结余:1100.00万元,占总收入预算40.67%,同比增加80.00万元,增长7.84%。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年总支出预算2704.88万元,同比增加122.17万元,同比增长4.73%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
1.社会保障和就业支出(208)115.40万元,占总支出预算4.27%,增加3.67万元,增长3.28%。主要原因是退休人员增加,基本支出相关退休人员补贴增加。
2.卫生健康支出(210)2573.11万元,占支出总预算95.13%,同比增加119.31万元,增长4.86%。主要原因是2025年项目增多,财政项目经费增加。
3.住房保障支出(221)16.37万元,占支出总预算0.61%,同比减少0.81万元,下降4.71%。主要原因是在职在编人员减少,导致公积金费用减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算及结转下年支出预算:
1.基本支出预算
基本支出预算994.40万元,占总支出预算36.76%,同比减少198.13万元,下降16.61%。其中:
(1)人员经费预算923.73万元,占基本支出预算92.89%,同比减少196.38万元,下降17.57%。其中:工资福利支出预算833.42万元,占基本支出预算83.81%,同比减少201.73万元,下降19.49%。对个人和家庭的补助支出预算90.30万元,占基本支出预算9.08%,同比增加4.89万元,增长5.73%。支出减少原因是单位在职在编人员减少,人员经费减少。
(2)公用经费(商品和服务支出)预算70.67万元,占基本支出预算7.11%,同比减少1.30万元,下降1.81%。支出减少原因是单位在职在编人员减少,核定公用定额经费减少。
2.项目支出预算情况
项目支出预算610.48万元,占总支出预算22.57%,同比增加240.30万元,增长64.91%,支出增加原因承接的项目增多,财政项目支出增加。
3.结转下年支出预算情况
结转下年支出预算1100.00万元,占支出总预算40.67%,同比增加80.00万元,增长7.84%。结转下年支出增加的原因是当年收入增长率大于支出的增长率,结转下年资金增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.54万元,与上年度持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年度持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排8.10万元,与上年度持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年度持平;公务用车运行维护费2025年预算安排8.10万元,与上年度持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.44万元,与上年度持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2025年事业单位运行经费预算70.67万元,均为一般公共预算经费,较上年减少1.30万元,下降1.81%,下降的主要原因是在职在编人员减少,定额机关运行经费减少。主要用于我所保障正常工作运行,购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算46.66万元,同比减少2.40万元,下降4.89%。减少原因:根据我单位需求,纳入政府采购范围的采购项目减少。集中采购预算46.66万元,占政府采购预算100.00%,同比减少2.40万元,下降4.89%;分散采购预算0.00元,占政府采购预算0.00%。
其中,货物采购10.36万元,占政府采购预算22.20%;服务采购36.30万元,占政府采购预算77.80%;工程采购0.00元,占政府采购预算0.00%。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年公务用车车辆编制数为3辆,现有在编车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共涉及自治区本级项目11个,预算资金1064.70万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 年度绩效目标 |
医疗卫生业务经费 | 327.80 | 按规定列支,保障机构正常运转;(1)完善广西医学信息网(自主门户),做好网络安全维护;(2)逐步开发应用信息化服务手段,包括采编信息管理系统、科技查新信息管理系统、在线支付结算系统开发与应用等;(3)查新科教服务中心进一步加大国内科研合作、平台建设、数据库合作建设;(4)卫生发展研究部充分研究国家有关政策,为本所新业务拓展开发提供支持和引导;(5)全所网络安全等级保护达到二级水平;(6)进一步做好行政后勤保障工作。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:自治区医学科学信息研究所2025年单位预算公开报表
(注:由于表格较多,网上链接公开全表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表